Сколько это стоит

Одна цена, любой штат. Пошлину устанавливает штат, и она уходит штату, а не нам.

$150

Регистрация в любом штате вместе с EIN

Учредительные документы подаются в штат, EIN получаем в IRS. Сверху — пошлина штата: примерно от $50 до $500 в зависимости от того, где регистрируемся.

Включает вводную консультацию 15 минут: структуру и налоговый режим определяем до того, как что-то подано.

$100

Переход на S-Corp, форма 2553

Подача выбора для уже существующей компании. Сам выбор нужно заявить в течение двух месяцев и пятнадцати дней с начала того года, на который он должен подействовать; опоздали — придётся просить восстановить срок, а это отдельный разговор.

$100

Смена налогового режима, форма 8832

Через эту форму LLC или партнёрство переходит на налогообложение как C-корпорация: налог на прибыль платит сама компания, декларация подаётся по форме 1120. Дату вступления в силу выбираете вы — не раньше чем за 75 дней до подачи и не позже чем через 12 месяцев после неё.

EIN в IRS бесплатный. Вы платите за то, чтобы его запросили правильно и в тот же день, когда подаются документы в штат, а не за сам номер.

Сначала прочитайте это

S-Corp подходит не каждому малому бизнесу.

S-Corp действительно может снизить налог на самозанятость: он начисляется на разумную зарплату владельца, а не на всю прибыль. Но у режима есть постоянные расходы — расчёт зарплаты, отдельная декларация 1120-S и более строгие требования к учёту. Если зарплата владельца занижена, возрастает риск вопросов со стороны IRS. При прибыли примерно до $50 000 расходы нередко превышают экономию, однако точку окупаемости нужно рассчитывать индивидуально.

С какой прибыли S-Corp начинает окупатьсяОдин год, четыре уровня прибыли бизнеса
$8k$4k$0$30k$50k$80k$120kЭкономия на налоге самозанятостиСтоимость режима за год

Иллюстрация: зарплата взята как 60 % прибыли, в стоимость режима заложены зарплатная отчётность, декларация 1120-S и дополнительный учёт. Ваша зарплата, ваш штат и вычет QBI сдвигают точку пересечения.

Пять вариантов ведения бизнеса — и ограничения каждого

В штате регистрируют LLC или корпорацию. Индивидуальная деятельность не требует создания отдельного юридического лица, партнёрство применяется к бизнесу с несколькими владельцами, а S-Corp представляет собой специальный федеральный налоговый режим для уже существующей LLC или корпорации. Ниже — преимущества, ограничения и ситуации, в которых каждый вариант может оказаться неудачным.

Индивидуальная деятельность

ОтчётностьSchedule C в личной налоговой декларации

Владелец ведёт бизнес от своего имени, не создавая отдельного юридического лица.

Плюсы

  • Не требуется регистрировать отдельную компанию и подавать по ней ежегодные отчёты в штат
  • Доходы и расходы бизнеса отражаются непосредственно в личной декларации владельца
  • При соблюдении установленных условий может применяться вычет QBI

Минусы

  • Бизнес юридически не отделён от владельца, поэтому личное имущество может оказаться под риском
  • Чистая прибыль, как правило, облагается налогом на самозанятость
  • Сложнее принять совладельца, привлечь инвестора или впоследствии передать бизнес
Не подходит, если

У бизнеса появляются сотрудники, помещение для клиентов, транспорт, крупные договоры или иные источники ответственности. В таких случаях простота работы без отдельной компании может не оправдывать риск для личного имущества.

До регистрации: расходы, сроки и обязательства

Стоимость компании складывается не только из регистрационной пошлины. Проверьте федеральные правила, требования выбранного штата и порядок ведения бизнеса после регистрации.

  • EIN выдаётся IRS бесплатноIRS не взимает плату за сам номер. Если заявку подаёт специалист, клиент оплачивает подготовку и сопровождение, а не государственную пошлину за EIN.
  • Компании, созданные в США, освобождены от BOI reportingПо действующему правилу FinCEN освобождение связано с местом создания компании, а не с гражданством её владельцев. Требование может сохраняться для отдельных иностранных компаний, зарегистрированных для ведения бизнеса в США.
  • Registered agent может быть отдельным ежегодным расходомКомпании нужен представитель с физическим адресом в штате, доступный для получения официальной корреспонденции. Если владелец не может выполнять эту функцию самостоятельно, услугу registered agent оплачивают и продлевают отдельно.
  • В Нью-Йорке действует требование о публикацииLLC обычно должна опубликовать уведомление в двух назначенных газетах в течение шести недель и подать Certificate of Publication в пределах 120 дней. Итоговая стоимость зависит от округа и не входит в стандартную пошлину за регистрацию.
  • Калифорнийская LLC платит ежегодный налог $800Налог применяется к LLC, организованным или ведущим бизнес в Калифорнии, даже без активной деятельности. Освобождение для новых компаний закончилось в конце 2023 года. При доходе в Калифорнии от $250 000 добавляется отдельный сбор с LLC — от $900. Сама компания подаёт форму 568 даже при одном владельце: для Калифорнии это отдельное лицо, и декларация сдаётся вместе с декларацией владельца.
  • Личные и деловые расходы необходимо разделятьОплата личных счетов со счёта компании может ослабить защиту ограниченной ответственности. Отдельный банковский счёт и аккуратный учёт помогают подтвердить, что компания действительно существует отдельно от владельца.
  • Регистрация в Делавэре или Вайоминге налоги не переноситЕсли вы живёте и работаете в своём штате, там всё равно придётся встать на учёт как компания из другого штата — foreign LLC — и платить этому штату. Два комплекта пошлин, два годовых отчёта и тот же налог.
  • DBA не создаёт отдельную компаниюТорговое наименование позволяет тому же бизнесу работать под другим публичным именем. Оно не создаёт новое юридическое лицо, отдельную защиту ответственности или самостоятельную федеральную декларацию — обязательства остаются у владельца либо основной компании.

Если владелец не американец

Ответ меняется полностью. Режим S-Corp исключён сразу. LLC с единственным владельцем-нерезидентом каждый год подаёт форму 5472 вместе с pro forma 1120, и штраф за неподачу начинается с $25 000 — у компании, которая могла вообще ничего не заработать. Выстроить структуру правильно при регистрации несравнимо дешевле, чем узнать об этом на третий год.

ITIN и международные клиенты

Какая структура подойдёт вашему бизнесу?

На консультации обсудим деятельность компании, ожидаемую прибыль, состав владельцев и штат работы. Это позволит выбрать форму бизнеса, налоговый режим и штат регистрации до подачи документов — пока решение ещё можно изменить без лишних расходов.

Записаться на бесплатный созвон

Общая информация на 2026 год — не рекомендация по вашему бизнесу и не юридическая консультация. У выбора структуры есть не только налоговые, но и правовые последствия; сложная структура владения, условия для инвесторов и operating agreement — к юристу. Пошлины и требования устанавливают штаты, и они меняются.