Зарегистрировать компанию — и сразу выбрать подходящую структуру.
Подать документы несложно. Гораздо важнее заранее понять, какая форма бизнеса и какой налоговый режим подходят именно вам: ошибки на этом этапе обычно обходятся дороже самой регистрации.
2026
Сколько это стоит
Одна цена, любой штат. Пошлину устанавливает штат, и она уходит штату, а не нам.
$150
Регистрация в любом штате вместе с EIN
Учредительные документы подаются в штат, EIN получаем в IRS. Сверху — пошлина штата: примерно от $50 до $500 в зависимости от того, где регистрируемся.
Включает вводную консультацию 15 минут: структуру и налоговый режим определяем до того, как что-то подано.
$100
Переход на S-Corp, форма 2553
Подача выбора для уже существующей компании. Сам выбор нужно заявить в течение двух месяцев и пятнадцати дней с начала того года, на который он должен подействовать; опоздали — придётся просить восстановить срок, а это отдельный разговор.
$100
Смена налогового режима, форма 8832
Через эту форму LLC или партнёрство переходит на налогообложение как C-корпорация: налог на прибыль платит сама компания, декларация подаётся по форме 1120. Дату вступления в силу выбираете вы — не раньше чем за 75 дней до подачи и не позже чем через 12 месяцев после неё.
EIN в IRS бесплатный. Вы платите за то, чтобы его запросили правильно и в тот же день, когда подаются документы в штат, а не за сам номер.
Сначала прочитайте это
S-Corp подходит не каждому малому бизнесу.
S-Corp действительно может снизить налог на самозанятость: он начисляется на разумную зарплату владельца, а не на всю прибыль. Но у режима есть постоянные расходы — расчёт зарплаты, отдельная декларация 1120-S и более строгие требования к учёту. Если зарплата владельца занижена, возрастает риск вопросов со стороны IRS. При прибыли примерно до $50 000 расходы нередко превышают экономию, однако точку окупаемости нужно рассчитывать индивидуально.
С какой прибыли S-Corp начинает окупатьсяОдин год, четыре уровня прибыли бизнеса
Иллюстрация: зарплата взята как 60 % прибыли, в стоимость режима заложены зарплатная отчётность, декларация 1120-S и дополнительный учёт. Ваша зарплата, ваш штат и вычет QBI сдвигают точку пересечения.
Пять вариантов ведения бизнеса — и ограничения каждого
В штате регистрируют LLC или корпорацию. Индивидуальная деятельность не требует создания отдельного юридического лица, партнёрство применяется к бизнесу с несколькими владельцами, а S-Corp представляет собой специальный федеральный налоговый режим для уже существующей LLC или корпорации. Ниже — преимущества, ограничения и ситуации, в которых каждый вариант может оказаться неудачным.
Индивидуальная деятельность
ОтчётностьSchedule C в личной налоговой декларации
Владелец ведёт бизнес от своего имени, не создавая отдельного юридического лица.
Плюсы
Не требуется регистрировать отдельную компанию и подавать по ней ежегодные отчёты в штат
Доходы и расходы бизнеса отражаются непосредственно в личной декларации владельца
При соблюдении установленных условий может применяться вычет QBI
Минусы
Бизнес юридически не отделён от владельца, поэтому личное имущество может оказаться под риском
Чистая прибыль, как правило, облагается налогом на самозанятость
Сложнее принять совладельца, привлечь инвестора или впоследствии передать бизнес
Не подходит, если
У бизнеса появляются сотрудники, помещение для клиентов, транспорт, крупные договоры или иные источники ответственности. В таких случаях простота работы без отдельной компании может не оправдывать риск для личного имущества.
До регистрации: расходы, сроки и обязательства
Стоимость компании складывается не только из регистрационной пошлины. Проверьте федеральные правила, требования выбранного штата и порядок ведения бизнеса после регистрации.
EIN выдаётся IRS бесплатноIRS не взимает плату за сам номер. Если заявку подаёт специалист, клиент оплачивает подготовку и сопровождение, а не государственную пошлину за EIN.
Компании, созданные в США, освобождены от BOI reportingПо действующему правилу FinCEN освобождение связано с местом создания компании, а не с гражданством её владельцев. Требование может сохраняться для отдельных иностранных компаний, зарегистрированных для ведения бизнеса в США.
Registered agent может быть отдельным ежегодным расходомКомпании нужен представитель с физическим адресом в штате, доступный для получения официальной корреспонденции. Если владелец не может выполнять эту функцию самостоятельно, услугу registered agent оплачивают и продлевают отдельно.
В Нью-Йорке действует требование о публикацииLLC обычно должна опубликовать уведомление в двух назначенных газетах в течение шести недель и подать Certificate of Publication в пределах 120 дней. Итоговая стоимость зависит от округа и не входит в стандартную пошлину за регистрацию.
Калифорнийская LLC платит ежегодный налог $800Налог применяется к LLC, организованным или ведущим бизнес в Калифорнии, даже без активной деятельности. Освобождение для новых компаний закончилось в конце 2023 года. При доходе в Калифорнии от $250 000 добавляется отдельный сбор с LLC — от $900. Сама компания подаёт форму 568 даже при одном владельце: для Калифорнии это отдельное лицо, и декларация сдаётся вместе с декларацией владельца.
Личные и деловые расходы необходимо разделятьОплата личных счетов со счёта компании может ослабить защиту ограниченной ответственности. Отдельный банковский счёт и аккуратный учёт помогают подтвердить, что компания действительно существует отдельно от владельца.
Регистрация в Делавэре или Вайоминге налоги не переноситЕсли вы живёте и работаете в своём штате, там всё равно придётся встать на учёт как компания из другого штата — foreign LLC — и платить этому штату. Два комплекта пошлин, два годовых отчёта и тот же налог.
DBA не создаёт отдельную компаниюТорговое наименование позволяет тому же бизнесу работать под другим публичным именем. Оно не создаёт новое юридическое лицо, отдельную защиту ответственности или самостоятельную федеральную декларацию — обязательства остаются у владельца либо основной компании.
Если владелец не американец
Ответ меняется полностью. Режим S-Corp исключён сразу. LLC с единственным владельцем-нерезидентом каждый год подаёт форму 5472 вместе с pro forma 1120, и штраф за неподачу начинается с $25 000 — у компании, которая могла вообще ничего не заработать. Выстроить структуру правильно при регистрации несравнимо дешевле, чем узнать об этом на третий год.
На консультации обсудим деятельность компании, ожидаемую прибыль, состав владельцев и штат работы. Это позволит выбрать форму бизнеса, налоговый режим и штат регистрации до подачи документов — пока решение ещё можно изменить без лишних расходов.
Общая информация на 2026 год — не рекомендация по вашему бизнесу и не юридическая консультация. У выбора структуры есть не только налоговые, но и правовые последствия; сложная структура владения, условия для инвесторов и operating agreement — к юристу. Пошлины и требования устанавливают штаты, и они меняются.